إتمام التخارج من « الرشيدى الميزان » و« مزارع دينا » خلال الربع الثالث
قالت مجموعة القلعة : إنها تتوقع الانتهاء من عملية زيادة رأسمالها إلى 9.7 مليار جنيه فى يوليو المقبل، وبقيمة 1.7 مليار جنيه لتمويل الأرصدة الدائنة الناشئة عن عمليات الاستحواذ على حصص إضافية بالاستثمارات التابعة الرئيسية مقابل مليار جنيه تقريباً.
وتنوى المجموعة، زيادة رأسمالها المصدر من 8 مليارات جنيه حالياً إلى 9.7 مليار جنيه، عبر إصدار 340 مليون سهم جديد مقسمة إلى 85 مليون سهم ممتاز، و255 مليون سهم عادى، متوقعة إتمام الزيادة بحلول يوليو المقبل.
ووصلت المجموعة إلى مراحل متقدمة فى مفاوضات التخارج من شركة «مصر لصناعة الزجاج».. وتقوم شركة القلعة أيضاً بتعزيز كفاءة الشركات التابعة فى القطاعات الاستثمارية الرئيسية، وتخفيض ديونها من خلال بيع بعض الأصول والأنشطة مثل مشروعات «أسيك للأسمنت» بالجزائر.
كما تتفاوض الشركة حالياً، لبيع مشروع « زهانه » لصالح مجمع أسمنت الجزائر الذى يمتلك حصة %65 فى المشروع، إلى جانب التفاوض على بيع مشروع «دجلفا» تحت التأسيس بمقتضى عرضين محتملين من شركات جزائرية.وذكرت الإدارة فى بيان لها، أنها تتوقع إتمام التخارج من شركة «الرشيدى الميزان» ومشروعات الإنتاج الزراعى وصناعة الألبان تحت مظلة «مزارع دينا» بحلول الربع الثالث من العام الحالى، فضلاً عن بيع أرض ميناء التبين المملوكة لشركة «نايل لوجيستيكس» فى مصر خلال النصف الثانى من العام. وتدرس المجموعة أيضاً، فرص التخارج من مشروعات أخرى تتضمن شركة تنمية، ومن المقرر أن يثمر إتمام تلك الصفقات المرتقبة عن تخفيض الديون بصورة ملحوظة، وهو ما سيكون له مردود إيجابى كبير على القوائم المالية المجمعة لـ« القلعة».
وأوضحت إدارة المجموعة، أن سعر التداول الحالى لسهمها يقل كثيراً عن قيمته العادلة، مما يدفعها لشراء أسهم خزينة باستخدام عائدات التخارج من بعض المشروعات، وبالتالى تعظيم العائد الاستثمارى للمساهمين، لأن العائد على استثمار «القلعة» فى أسهم الخزينة بالسعر الحالى للسهم يفوق العائد المحتمل من أى استثمار آخر.
وقفزت إيردات «القلعة» خلال الربع الأول من 2015، إذ بلغت الإيرادات المجمعة 1.9 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل %42.5، بدعم من نمو إيردات قطاع الأسمنت بنسبة %36 ليصل إلى 809.4 مليون جنيه، مقابل 594.8 مليون جنيه، بفضل ارتفاع إيرادات شركة «أسمنت التكامل» التابعة لـ«أسيك للأسمنت» فى السوق السودانى بمعدل %157، وبزيادة 131.7 مليون جنيه على الربع الأول من 2014.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الطاقة بنسبة %69 لتصل إلى 564.5 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2015، إذ كان رصيد القطاع فى الربع المقابل من 2014 نحو 334.8 مليون جنيه، مصحوباً بنمو إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوى %57 لتبلغ 526.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2015.
ونمت إيرادات قطاع الأغذية، بنسبة %36، لتسجل 319.5 مليون جنيه، مقابل 223.3 مليون جنيه، خلال فترتى المقارنة.
من جانبه، قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، إنه يتوقع تحولها للربحية بنهاية العام الحالى، فى ضوء الإتمام المرتقب لصفقات التخارج من عدة شركات تابعة، والتخارج من العمليات غير المستمرة، وكذلك تقليص الفوائد المدفوعة نتيجة لبرنامج خفض الديون.
ورجح هيكل، نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 650 مليون جنيه بنهاية 2014.
وبلغ صافى الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 112.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2015، بانخفاض نسبته 51.6%4، مقابل صافى خسائر قدرها 231.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب لمجموعة القلعة، إنها تنوى استخدام عائدات التخارجات المرتقبة، لتخفيض الديون المجمعة، باستثناء مديونيات «الشركة المصرية للتكرير»، و«أفريكا ريل وايز» من حوالى 7.5 مليار جنيه حالياً إلى أقل من 5 مليارات جنيه نهاية العام الحالى.
فى المقابل، ارتفع بند «مشروعات تحت التنفيذ» الى 13.25 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه، خلال فترتى المقارنة. ويأتى الارتفاع بدعم من نمو مشروعات الطاقة ليصل إلى 12.56 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه.








